phone +7 (495) 66 014 66

× Вопрос/Ответ | Горячая линия

Как вы возмещаете акциз по потерям при приемке спирта?

11 года 11 мес. назад #392 от Панченко Татьяна
При приемке спирта есть потери, к которым относится часть акциза.
Мы эти потери приходуем на отдельную номенклатуру с соответствующим акцизом и суммой платежа.
Нужен совет.
Как правильно списать эти потери и возместить по ним акциз?
Может кто-то иначе приходует потери? Подскажите пожалуйста, как.

Спасибо.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #393 от Артем
Тут наверно нужно разделить потери при приемке на "за счет постащика" (с учетом взаиморасчетов) и прочие, например "техологические потери".

Потери при приемке.
На основании документа "Поступление товаров и услуг" вводится документ "Возврат поставщику". В документе возврата, в том числе, рассчитается сумма акциза на количество потерь спирта. Сумма акциза по входящим МЦ будет списана через возврат постащику.

Технологические потери.
Тут немного посложней, можно настроить различные схемы (в т.ч. с учетом норм потерь), но в целом, на количество потерь формируются документы "Требование-накладная" и какой-нибудь документ отражения затрат. В документах можно указывать как сам спирт, так и ПФ или ГП, произведенную из него. В регистре "Акциз по приобретенным ценностям" сумма акциза по списанным МПЗ будет выделена (состояние сырья - "В списанных МПЗ"), пользователь может увидеть сумму акциза по списанным МПЗ в отчте "Спирт в полуфабрикатах и готовой продукции" с отбором по состоянию сырья "В списанных МПЗ" с различной детализацией.

Документ "Возмещение акциза по приобретенным ценностям" может заполняться как по всем операциям к возмещению, так и отдельно только по списанным МПЗ.

Отдельную номенклатуру создавать не надо ни в первом, ни во втором случаях.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #409 от Панченко Татьяна
Списывать эти потери на затраты можно только, когда сам спирт передан в производство? Или сразу при приемке спирта? Подскажите, пожалуйста. Если сразу нельзя, то в конце месяца надо вручную отследить сколько и из каких партий спирта передано в производство и списать соответствующие им потери? Как делают на реальных предприятиях?
Спасибо.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #425 от Артем
Потери могут возникать и до передачи в производство. Списание их производится как в момент возниконовения, так и в результате инвентаризации (например в конце месяца).
Чуть ниже опишу возможную схему (вполне удобную), мы уже предлагали такие схемы нашим клиентам.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #428 от Артем
Достаточно удобна следующая схема (примерно такая схема есть в демонстрационной базе):
Передача в производство в течение месяца производится по нормативам, в конце месяца производятся следующие операции:
- Списание затрат(потерь) до норм;
- Инвентаризация НЗП (отражение фактически использованных МПЗ);

Как правило, на каждом конкретном предприятии рассчитаны (в соответсвии с технологическими операциями) общие нормы. Таким образом, при расчете себестоимости, если фактические затраты укладываются в нормы, они распределяются на выпущенную продукцию и ПФ, то что сверх норм - на усмотрение пользователей (как правило таких ситуаций не допускают).

В демо базе, если посмотреть на спецификации ПФ Водно-спиртовой раствор (40%), затраты выделены отдельными строками. Где написано "(Документальные)" и списание комплектующих "Всегда" - по нормативам. "(Норма)" и списание комплектующих "В документах распределения" - рассчитанные нормы потерь.
В первом случае - распределение производится напр. документами "ОПЗС", "нормы" - в документе "Распределение материалов на выпуск" - в конце месяца. Отражение затрат (передача в производство) - и "Документальные" и "Норма".

Остаток НЗП - остается в подразделениях как буфер для возможного в будущем сверхнормативного использования.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #433 от Панченко Татьяна
Извините, что-то я не поняла.
Как при списании потерь спирта (тех что при приемке за счет покупателя) получить изменение состояния сырья из "в местах хранения" на "в списанных МПЗ"?
Какой документ должен сделать это движение по регистру? "Требование накладная" ? Что ему для этого надо указать?

Спасибо.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #435 от Артем
Потери при приемке за счет поставщика - сумма акциза просто сторнируется документом "Возврат товаров поставщику", потери при при приемке за наш счет - да, "Требование-накладная", которая изменит состояние сырья на "В списанных МПЗ".

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #438 от Панченко Татьяна
Как заполнить "Требование-накладную" , чтобы изменилось состояние сырья в "Списанных МПЗ"?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #496 от Панченко Татьяна
Артем, ответьте пожалуйста, на последний вопрос?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

11 года 11 мес. назад #505 от Артем
Добрый день, Татьяна. Извините, болел.

Судя по всему это этот вопрос:

Требование-накладная передающая спиртовой полуфабрикат в производство (Д 20 К 21 )
не должна делать движений по регистру "Акциз по приобретенным ценностям"?


Нет, требование-накладная по ПФ и ГП не должна делать движения в регистре.
Первая требование-накладная (при передаче спирта в производство) формирует (списывает спирт с мест хранения в производство).

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Модераторы: Артем
Время создания страницы: 0.079 секунд